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中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》
发布时间:2011-10-14 被阅览数:次 来源:蓝天会计师事务所
 

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引

实施意见》的通知

会协〔201166

 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自201211日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

 

附件:企业内部控制审计指引实施意见 

中国注册会计师协会

                                           二○一一年十月十一日